8月13日(rì)下午,市產發集團召開內部審計專題學習培訓、交(jiāo)流會議,會議由集團黨委委員、總會計師王麗(lì)主持(chí),集團審計部、財務部,以及下屬(shǔ)各單位負責內部審計相關工作人員參加會(huì)議。
會議集中學習了《內部審計(jì)基本準則》、《審計署關於(yú)內部審計工作的規定》、《內部會計控製規範(fàn)──基本規範(試行)》、《內部會計(jì)控製規範──貨幣資金(試行(háng))》,並傳(chuán)達《安(ān)徽省財政廳關於印發<安徽省政府集中采購目錄及標準(zhǔn)(2022年(nián)版)>的通知》以及《淮南市產業發展(集團)有限公(gōng)司內部審計工作管(guǎn)理辦法》。參會人員做了學習交流發言。
此次培訓不僅使全體參會人員充分認識到內審工作的重要性,而且為彼此之間提(tí)供了(le)進(jìn)一步溝通與交(jiāo)流(liú)的平台,在(zài)學習中相互(hù)切磋、相互啟發,取長補(bǔ)短,把學到(dào)的知識歸納總結,轉化到實際工作中去,做到學以致用,為“十四五(wǔ)”新征程開好局、起好步,為集團公司高質量平穩發展提供(gòng)堅強保障。
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